本報訊 針對集團審計組對公司2010年至2011年9月的財務收支及以前年度相關財務情況開展的專項審計和所提出的整改建議,溫州公司逐條整改,并取得明顯成效。
溫州公司對審計提出的問題進行分門別類,從根源上制定應對措施,定人負責,限時整改。先后完善了公司《考核辦法》、《短期貿(mào)易融資管理辦法》、《外匯管理辦法》等規(guī)章制度,對壞帳準備金提取等問題明確標準,加強內(nèi)控,確保財務管理層層把關,全程監(jiān)控。為強化風險防范,公司對業(yè)務員因業(yè)務需要進行短期貿(mào)易融資的相關保證措施不到位,采取加強準入條件的審核,降低了貿(mào)易融資的比例,提供有效的抵押擔保;對進口開證貨物嚴格執(zhí)行規(guī)定的業(yè)務流程,加強貨權控制;加強業(yè)務部門在貨源驗貨、稅票環(huán)節(jié)信息的比對,保證貨、票、資金流的統(tǒng)一,防范稅務風險;落實清收清欠,并限期逐筆清理。(溫州公司 周紹昌)